2月24日,遥望科技发布关于对深圳证券交易所关注函回复的公告(以下简称公告)。在公告中,遥望科技回复了关于深交所提出的信用减值损失、商业模式可持续等问题的问询。
对于备受关注的遥望X27 PARK、胤如遥望温州数字化生态产业链基地、遥望天门直播运营基地等项目,遥望科技回应称,这些项目使公司人员大幅增加,由年初的1560人增加至约 2900人(包含外包人员),增长超85%,公司人工成本、商场筹备期间水电费用及其他开办费用合计增加2023年成本费用1.4至1.65亿元。
鞋类业务导致四季报信用减值损失倍增
遥望科技2023 年三季报显示,遥望科技信用减值损失发生额为-0.9亿元,上年同期发生额为916.62万元,增长率达1086.05%。深交所要求遥望科技详细说明2023年信用减值损失的具体发生额。
对此,遥望科技在公告中回复称,2023年三季报公司信用减值损失发生额为-0.9亿元,其中鞋类业务为-0.6亿元,可以看出公司的信用减值损失主要来自于鞋类业务。2023年四季度鞋类业务预测信用减值损失金额为-1.6亿元至-1.8亿元,与前三季度相比,出现大幅上升,但不存在集中在第四季度计提坏账准备的情况。遥望科技称,该公司以“预期信用损失法”计提应收账款减值准备,引入了“账龄减值矩阵模型”,在账龄分析法的基础上,利用迁徙率对历史损失率进行估计,并在考虑前瞻信息后对信用损失进行预测。
遥望X27 PARK等项目研发人员增长16.37%
深交所还要求遥望科技详细说明遥望X27 PARK、胤如遥望温州数字化生态产业链基地、遥望天门直播运营基地等项目的具体经营模式,项目落地对公司毛利、费用的具体影响,以及详细说明研发人员、研发费用同比增长情况。
遥望科技在公告中回应称,遥望X27 PARK、胤如遥望温州数字化生态产业链基地、遥望天门直播运营基地等项目的开展,使公司人员大幅增加,由年初的1560人增加至约 2900人(包含外包人员),增长超85%,“公司人工成本、商场筹备期间水电费用及其他开办费用合计增加2023年成本费用1.4至1.65亿元。遥望科技2023年研发人员263名,同比增长16.37%,公司2023年研发费用约8000至9000万元,同比增长3%至16%。”
深交所指出,2021 年以来,遥望科技营业收入快速增长,2022年营业收入为39.01亿元,同比增长38.78%,2023年前三季度营业收入已达34.44亿元,与此同时,遥望科技连续三年亏损,且2023年亏损较2022年大幅上升。深交所要求遥望科技结合各项主营业务营业收入、毛利率、净利润情况以及具体经营模式,详细说明公司业务转型后增收不增利的具体原因。
对此,遥望科技回应称,遥望网络2022年5月成为抖音千川一级代理商,在抖音平台开展的广告代理业务量迅速增加,2023 年度预计实现互联网广告代理业务约24 亿元,较上年同期增长超 110%,占公司互联网广告业务收入比重超 50%,是公司收入实现同比增长的主要原因。互联网广告代理业务毛利率水平较低,公司近两年互联网广告代理业务的快速增长拉低了公司互联网广告行业的整体毛利率。
在商业模式的可持续性上,遥望科技回应称,该公司在直播电商行业中持续保持领先地位,在主播矩阵、供应链体系等形成一定壁垒。公司在2023年双十一期间实现总GMV超32.9亿,同比增长38%(统计周期为10.1-11.11),总订单量达1538万单,总场观达6.8亿,单日破亿场数6场;此外,公司围绕“遥望X27”等项目上人力、物力等投入显著,短期拖累了一定业绩,但从中长期看,“遥望X27”以“线上+线下”新型商业综合体为依托,整合服装产业链资源,该项目能大大增强公司在行业内的竞争力,并成为公司未来的利润增长点。
采写:南都记者 汪陈晨